|
糾正措施程序 |
[發(fā)布時間:2024-10-30 16:31:55] [閱讀次數(shù):3次] |
1目的 對于出現(xiàn)的不合格采取有效的積極的糾正、糾正措施。 2適用范圍 適用于公司各部門采取和實施驗證糾正措施的控制,也包括對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的有效性控制。 3 職責(zé) 3.1各部門、車間負(fù)責(zé)本部門負(fù)責(zé)的工作中不符合的原因分析、制定糾正措施并且實施。職能部門對糾正措施實施進(jìn)行監(jiān)督和驗證。 3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格的糾正和糾正措施實施的監(jiān)督和驗證。 3.3采購部 負(fù)責(zé)采購中不合格產(chǎn)品的糾正和糾正措施的實施監(jiān)督和驗證。 3.4銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中不合格的糾正和糾正措施的實施監(jiān)督和驗證。 3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品不符合的糾正和糾正措施的實施監(jiān)督和驗證。 3.6安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全的不符合的糾正和糾正措施實施的監(jiān)督和驗證。 3.7安全環(huán)保部負(fù)責(zé)采取糾正措施對涉及到的管理體系有關(guān)程序文件、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的不符合組織相關(guān)部門進(jìn)行更改工作;同時,安全環(huán)保部對公司各部門對糾正措施實施的監(jiān)督和驗證進(jìn)行審核監(jiān)察。 4工作程序 4.1糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 4.2糾正措施程序啟動的條件,包括以下情況: ⑴過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大的問題。 ⑵管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時。 ⑶內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時。 ⑷顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時。 ⑸員工及相關(guān)方抱怨及投訴時。 ⑹出現(xiàn)重大安全事故事件。 ⑺其他不符合管理方針、目標(biāo),或質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件要求。 4.3原因分析、措施制定、實施與驗證 當(dāng)出現(xiàn)不符合,啟動糾正程序,由各責(zé)任部門確認(rèn)并分析原因,并由其提出糾正措施,部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后責(zé)任人實施, 相關(guān)職能管理部門進(jìn)行跟蹤驗證。其中⑷項的糾正措施實施后,由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 4.4采取的糾正措施都是在查明不合格形成原因的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,其采取的糾正措施應(yīng)能防止類似問題的再次發(fā)生。 4.5糾正措施實施及記錄 4.5.1在糾正措施實施的過程中各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源,協(xié)助分析原因和監(jiān)督措施的執(zhí)行. 4.5.2對逾期末能完成的措施, 監(jiān)督驗證的職能部門報告給本部門負(fù)責(zé)人,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意上報管理者代表,由管理者代表組織責(zé)任部門、職能部門進(jìn)行原因分析,限期完成。 4.5.3因糾正措施引起的對體系文件的修改,按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.5.4糾正措施實施過程中形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 4.6 質(zhì)檢部、安全環(huán)保部對整個糾正措施過程進(jìn)行審核監(jiān)察。 4.7糾正措施屬于質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件的一部分,當(dāng)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審時應(yīng)作為評審輸入材料之一。 |
[打印本頁] [關(guān)閉本頁] |
首頁 | 企業(yè)概況
|
新聞中心 | 鎂鈣磚 尖晶石磚 鎂磚 鉻礦 | 鎂鈣砂 鎂鋁尖晶石砂 電熔白剛玉 搗打料 可塑料 |
生產(chǎn)中心 | 施工現(xiàn)場 | 地址:遼寧省營口市老邊鋼鐵工業(yè)園區(qū) 電話:0417-3253519 傳真:0417-3253518 國內(nèi)郵箱:ykjmnh@163.com 國外郵箱:lynn.feng@jiameiref.com julia.lee@jiameiref.com |
主辦單位:營口佳鎂耐火材料有限公司 遼ICP備17018294號-1 版權(quán)發(fā)布:營口之窗網(wǎng)站 技術(shù)支持:營口愛思達(dá)計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司(國家批準(zhǔn)建站單位) |